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2023-11-02
——助力我市直属事业单位开展内部审计监督工作
为我市某直属事业单位提供采购业务合规性审计服务。2023年9月底,由胡娅琳老师带领项目小组进驻我市某直属事业单位启动该单位采购业务合规性审计服务项目。
项目小组进点后根据单位特点及各部门工作情况,结合委托要求,调整工作思路,全员齐动,先从项目后端入手,通过整合梳理各项资料实现信息共享。在时间紧任务重的情况下,紧扣工作要求和进度,按各人认领、逐日汇总、次日交流的工作节奏,有条不紊地开展项目工作。
为达到更好的沟通效果,提高工作效率,针对性了解情况,该单位通过召开项目专题会议,加强沟通宣贯的同时兼顾项目工作的需求,达到了更好的审计效果。
图:项目工作现场
编者按:合规性审计是内部审计实施的审计类型之一,可以作为单独的审计过程,也可能是财务审计或运营审计的一部分。内部审计作为单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险控制常态化的一项重要制度设计,是审计监督的基础环节,是审计监督体系的重要组成部分。内部审计将在促进单位完善内部治理、提升发展质量、推动深化改革、促进反腐倡廉等方面发挥积极作用。